AKTY PRAWNE
Ustanowienie programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006"

 

USTAWA

z dnia 6 lipca 2001 r.

o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006".

(Dz. U. Nr 98, poz. 1067 z 12 września 2001 r.)


Art. 1. 1. Ustanawia się wieloletni "Program dla Odry - 2006", zwany dalej "Programem", obejmujący swym zakresem modernizację Odrzańskiego Systemu Wodnego.

2. Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499 i Nr 88, poz. 961) i jest realizowany w latach 2002-2016.

Art. 2. W ramach Programu podejmuje się zadania dotyczące:

1) zbudowania systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
2) ochrony środowiska przyrodniczego i czystości wód,
3) usunięcia szkód powodziowych,
4) prewencyjnego zagospodarowania przestrzennego oraz renaturyzacji ekosystemów,
5) zwiększenia lesistości,
6) utrzymania i rozwoju żeglugi śródlądowej,
7) energetycznego wykorzystania rzek.


Art. 3. Program jest realizowany przez Radę Ministrów.

Art. 4. (skreślony).

Art. 5. 1. Tworzy się Komitet Sterujący "Programu dla Odry - 2006", zwany dalej "Komitetem", jako organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów.

2. W skład Komitetu wchodzą:

1) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów jako Przewodniczący,

2) po jednym przedstawicielu ministrów właściwych do spraw: gospodarki wodnej, finansów publicznych, administracji publicznej, rozwoju wsi, rozwoju regionalnego, gospodarki, transportu, gospodarki morskiej i środowiska,

3) przedstawiciel Komitetu Integracji Europejskiej,

4) po jednym przedstawicielu wojewodów i zarządów województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego,

5) trzej przedstawiciele nauki reprezentujący dziedziny ekologii, gospodarki wodnej i ochrony wód,

6) trzej przedstawiciele organizacji ekologicznych wybrani spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje.

3. Pracami Komitetu kieruje Prezydium, w skład którego wchodzi Przewodniczący oraz dwóch członków Komitetu powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów.

4. Do zadań Komitetu należy:

1) ustalanie kierunków realizacji zadań,

2) inicjowanie działalności związanej z realizacją zadań Programu,

3) ocenianie stanu prac oraz wyznaczanie kierunków ich realizacji,

4) opiniowanie i inicjowanie aktów prawnych związanych z realizacją zadań Programu,

5) prowadzenie konsultacji społecznych przy realizacji Programu oraz poszczególnych inwestycji przewidzianych w Programie.

5. Komitet działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 6. Łączne nakłady na finansowanie Programu w całym okresie jego realizacji nie mogą przekroczyć kwoty 9.048.960.386 zł, w tym 5.561.591.582 zł z budżetu państwa, ustalonej w cenach zadań z roku 2001 i przeliczanej na ceny z roku realizacji zadań.

Art. 7. Planowane nakłady w poszczególnych latach na realizację zadań, o których mowa w art. 2, oraz planowaną strukturę środków finansowych w realizacji zadań inwestycyjnych określają odpowiednio załączniki nr 1-4.

Art. 8. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi, nie później niż do dnia 31 marca, roczną informację o realizacji zadań wynikających z Programu.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI
 
ZAŁĄCZNIK Nr 1
 
  

PLANOWANY MODEL FINANSOWANIA "PROGRAMU DLA ODRY - 2006" - NAKŁADY ROCZNE 2002-2016; POZIOM CEN 2001
 
Lp. Komponenty Nakłady ogółem  Nakłady i lata realizacji 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Lasy 298.483.325 5.908.2
21
8.271.5
09
11.816.4
42
17.724.
663
23.160.
226
23.160.
226
23.160.2
26
23.160.2
26
23.160
.226
23.160.22
6
23.160.
226
23.160.
226
23.160
.226
23.160.2
26
23.160.
226
2 Oczyszczalnie
ścieków
3.565.611.374 44.311.
658
62.627.
143
147.705.
525
265.869
.945
295.411
.050
274.968
.605
274.968.
605
274.968.
605
274.96
8.605
274.968.6
05
274.968
.605
274.968
.605
274.96
8.605
274.968.
605
274.968
.605
3 Budowle regulacyjne 1.042.942.804 42.586.
457
61.445.
498
101.857.
730
118.046
.256
124.781
.628
110.223
.771
96.185.8
38
60.736.5
12
60.618
.347
51.992.34
5
56.128.
100
56.128.
100
40.766
.725
33.086.0
38
28.359.
461
4 Budowle
przeciwpowodziowe
3.098.542.871 153.613
.746
191.190
.032
264.026.
580
177.246
.630
210.332
.668
281.054
.073
300.811.
164
280.640.
498
275.99
6.636
269.414.8
78
225.694
.042
167.793
.476
124.07
2.641
96.894.8
24
79.760.
984
5 Zagospodarowanie
przestrzenne
35.449.326 1.181.6
44
2.363.2
88
5.908.22
1
5.908.2
21
5.908.2
21
4.726.5
77
1.181.64
4
1.181.64
4
1.181.
644
1.181.644 1.181.6
44
1.181.6
44
1.181.
644
1.181.64
4
0
6 Ochrona przyrody 241.646.239 3.544.9
33
3.544.9
33
5.317.39
9
11.816.
442
11.816.
442
17.724.
663
17.724.6
63
21.269.5
96
21.269
.596
21.269.59
6
21.269.
596
21.269.
596
21.269
.596
21.269.5
96
21.269.
596
7 Monitoring
przeciwpowodziowy
401.759.028 70.898.
652
82.715.
094
106.347.
978
70.898.
652
70.898.
652
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Odbudowa i
modernizacja wałów
364.525.419 119.523
.311
104.150
.120
38.757.9
30
40.530.
396
21.505.
924
22.687.
569
17.370.1
70
0 0 0 0 0 0 0 0
  RAZEM 9.048.960.386 441.588
.622
516.307
.617
681.737.
805
708.041
.205
763.814
.811
734.545
.484
731.402.
310
661.957.
081
657.19
5.054
641.987.2
94
602.402
.213
544.501
.647
485.41
9.437
450.560.
933
427.518
.872
 
 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 2
 
PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ "PROGRAMU DLA ODRY - 2006"
 
POZIOM CEN 2001 r.
 
  Suma/Procent Nakłady i lata realizacji 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Budżet państwa 965.249.698 44.234
.511
56.959.
519
81.554
.245
67.719.
692
77.706.3
23
89.080.
884
89.942.
053
79.267.
723
78.242.
885
75.098.6
75
66.499.7
27
54.016.5
15
41.518.1
41
34.122.5
37
29.286.2
69
10,67 0,49 0,63 0,90 0,75 0,86 0,98 0,99 0,88 0,86 0,83 0,74 0,60 0,46 0,38 0,32
2 NFOŚiGW oraz
WFOŚiGW *)
1.914.440.851 50.872
.050
67.083.
979
114.05
8.283
137.422
.462
154.111.
474
161.789
.772
162.625
.444
152.469
.750
151.589
.777
148.650.
884
141.415.
799
130.738.
785
119.604.
275
113.056.
478
108.951.
638
21,16 0,56 0,74 1,26 1,52 1,70 1,79 1,80 1,69 1,67 1,64 1,56 1,45 1,32 1,25 1,20
3 Kredyty od
instytucji
1.862.067.426 240.35
8.247
250.910
.329
237.90
6.335
188.206
.380
179.137.
261
124.938
.195
121.050
.586
90.661.
651
89.471.
145
85.669.2
05
75.772.9
34
61.297.7
93
46.527.2
40
37.812.6
14
32.347.5
10
finansowych
(np EBI, BRRE)
20,58 2,66 2,77 2,63 2,08 1,98 1,38 1,34 1,00 0,99 0,95 0,84 0,68 0,51 0,42 0,36
4 Fundusze Unii
Europejskiej
2.734.274.459 85.779
.712
112.057
.060
179.40
0.223
195.014
.048
220.180.
002
235.766
.460
237.768
.165
219.541
.894
217.875
.185
212.552.
469
198.697.
691
178.432.
492
157.753.
719
145.553.
243
137.902.
096
30,22 0,95 1,24 1,98 2,15 2,43 2,61 2,63 2,43 2,41 2,35 2,20 1,97 1,74 1,61 1,52
5 Inne (gminy,
prywatne)
1.572.927.952 20.324
.102
29.296.
729
68.818
.719
119.678
.623
132.679.
752
122.970
.173
120.016
.062
120.016
.062
120.016
.062
120.016.
062
120.016.
062
120.016.
062
120.016.
062
120.016.
062
119.031.
359
17,38 0,22 0,32 0,76 1,32 1,47 1,36 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,31
RAZEM [PLN] 9.048.960.386 441.56
8.622
516.307
.616
681.73
7.805
708.041
.205
763.814.
812
734.545
.484
731.402
.310
661.957
.080
657.195
.054
641.987.
295
602.402.
213
544.501.
647
485.419.
437
450.560.
934
427.518.
872
RAZEM [%] 100 4,88 5,71 7,53 7,82 8,44 8,12 8,08 7,32 7,26 7,09 6,66 6,02 5,36 4,98 4,72
 
 
 
Pełne zaangażowanie ceny poziom 2001 r. 
budżetu państwa
[PLN]
5.561.591.58
2
370.372.
470
419.926
.908
498.86
0.803
450.940
.120
477.023.
585
449.785
.540
448.760
.804
389.471
.268
385.589.
215
373.32
0.348
340.970.
352
293.746.8
00
245.799.
100
217.488.3
94
199.535.
875
(poz. 1,3 oraz 4)
[%]
100 6,66 7,55 8,97 8,11 8,58 8,09 8,07 7 6,93 6,71 6,13 5,28 4,42 3,91 3,59
 
*) Obejmuje dotacje i pożyczki przyznawane wg zasad obowiązujących w Funduszach (NFOŚiGW oraz WFOŚiGW).
 
 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 3
 
PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ "PROGRAMU DLA ODRY - 2006" W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH; POZIOM CEN 2001 R.
 
Lp. Opis zadania Suma Nakłady i lata realizacji
2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005
r.
2006 r. 2007 r. 2008
r.
2009 r. 2010 r. 2011
r.
2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016
r.
1. Zakończenie budowy
zbiornika Kozielno
oraz Topola
26.941.4
88 
26.941.4
88 
                           
2. Budowa zbiornika
Racibórz i polderu
Buków
496.290.
564 
23.632.8
84 
23.632.
884 
70.898
.652 
35.449
.326 
47.265.
768 
59.082.
210 
59.082
.210 
59.082.2
10 
59.082.2
10 
59.082
.210 
         
2.1. Polder Buków 11.816.4
42
11.816.4
42
                           
2.2. Zbiornik Racibórz 484.474.
122
11.816.4
42
23.632.
884
70.898
.652
35.449
.326
47.265.
768
59.082.
210
59.082
.210
59.082.2
10
59.082.2
10
59.082
.210
         
3. Kamieniec Ząbkowicki 529.376.
602
    47.265
.768
23.632
.884
34.267.
682
56.128.
100
64.990
.431
72.080.2
96
100.439.
757
63.808
.787
66.762.8
97
       
4. Dokończenie budowy
stopnia wodnego
Malczyce
293.201.
375
30.309.1
74
35.212.
997
47.265
.768
41.593
.876
41.357.
547
44.288.
025
29.541
.105
23.632.8
84
              
5. Zakończenie budowy
jazu Lipki
27.047.8
36
10.504.8
17
10.634.
798
5.908.
221
                       
6. Budowa jazu Chróścice 30.722.7
49
    5.908.
221
5.908.
221
7.089.8
65
5.908.2
21
5.908.
221
                
7. Budowa jazu Ujście Nysy 41.357.5
47
            5.908.
221
5.908.22
1
7.089.86
5
7.680.
687
7.680.68
7
7.089.8
65
     
8. Budowa jazu Oława 35.449.3
26
                     5.908.22
1
7.089.8
65
8.27.1.
509
8.271.5
09
5.908.
221
9. Zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry 408.837.
077
0 5.908.2
21
17.724
.663
27.177
.817
38.994.
259
61.268.
252
73.935
.478
44.311.6
58
38.249.8
23
30.722
.749
27.177.8
17
28.595.
790
5.908.2
21
5.908.2
21
2.954.
111
9.1. Rzymówka na rzece
Kaczawie - polder
28.359.4
61
           590.822 1.181.
644
1.181.64
4
1.181.64
4
1.181.
644
2.363.28
8
5.908.2
21
5.908.2
21
5.908.2
21
2.954.
111
9.2. Grobla na rzece Nysa
Mała
13.128.0
67
          1.902.4
47
2.363.
288
2.363.28
8
2.363.28
8
2.363.
288
1.772.46
6
       
9.3. Pielgrzymka na rzece
Skora
23.491.0
87
          4.419.3
49
4.218.
470
4.135.75
5
4.218.47
0
3.544.
933
2.954.11
1
       
9.4. Wielowieś-Klasztorna
na rzece Prosna
124.072.
641
  5.908.2
21
5.908.
221
5.908.
221
17.724.
663
23.632.
884
23.632
.884
11.816.4
42
17.724.6
63
11.816
.442
         
9.5. Pozostałe w dorzeczu
Warty
219.785.
821
    11.816
.442
21.269
.596
21.269.
596
30.722.
749
42.539
.191
24.814.5
28
12.761.7
57
11.816
.442
20.087.9
51
22.687.
569
     
10. Modernizacja systemu
ochrony od powodzi
miast w dolinie górnej
Odry
841.850.
594
67.353.7
19
134.707
.439
75.625
.229
44.902
.480
43.720.
835
47.785.
691
17.724
.663
17.724.6
63
21.269.5
96
60.263
.854
69.126.1
86
73.025.
612
66.999.
226
54.355.
633
47.265
.768
10.1. Ochrona od powodzi
Raciborza
23.632.8
84
11.816.4
42
11.816.
442
                         
10.2. Ochrona od powodzi
Koźla
53.173.9
89
11.816.4
42
23.632.
884
17.724
.663
                       
10.3. Ochrona od powodzi
Opola
105.168.
334
9.453.15
4
15.361.
375
24.814
.528
17.724
.663
17.724.
663
20.087.
951
                 
10.4. Ochrona od powodzi
Wrocławia
590.160.
379
29.541.1
05
54.355.
633
23.632
.884
17.724
.663
17.724.
663
19.426.
231
17.724
.663
17.724.6
63
21.269.5
96
60.263
.854
69.126.1
86
73.025.
612
66.999.
226
54.355.
633
47.265
.768
10.5. Ochrona od powodzi
Słubic
69.717.0
08
4.726.57
7
29.541.
105
9.453.
154
9.453.
154
8.271.5
09
8.271.5
09
                 
11. Ochrona od powodzi
Ziemi Kłodzkiej
322.588.
867
24.460.0
35
28.359.
461
23.632
.884
21.269
.596
21.269.
596
23.632.
884
34.267
.682
34.267.6
82
28.359.4
61
14.179
.730
21.269.5
96
24.814.
528
15.715.
868
7.089.8
65
0
11.1. Przedsięwzięcia na
rzece Biała Lądecka
100.439.
757
827.151 4.726.5
77
3.544.
933
3.544.
933
3.544.9
33
5.908.2
21
10.634
.798
10.634.7
98
8.271.50
9
7.089.
865
12.998.0
86
12.998.
086
8.626.0
03
7.089.8
65
 
11.2. Przedsięwzięcia na
rzece Bystrzyca
Dusznicka
92.168.2
48
  5.908.2
21
5.908.
221
5.908.
221
5.908.2
21
5.908.2
21
9.453.
154
9.453.15
4
9.453.15
4
7.089.
865
8.271.50
9
11.816.
442
7.089.8
65
   
11.3. Przedsięwzięcia na
rzece Ścinawka
59.082.2
10
5.908.22
1
5.908.2
21
5.908.
221
5.908.
221
5.908.2
21
5.908.2
21
8.271.
509
8.271.50
9
7.089.86
5
           
11.4. Przedsięwzięcia
ochrony bezpośredniej
miasta Kłodzka
70.898.6
52
17.724.6
63
11.816.
442
8.271.
509
5.908.
221
5.908.2
21
5.908.2
21
5.908.
221
5.908.22
1
3.544.93
3
           
12. Prace modernizacyjne w dolinie Nysy Kłodzkiej od Zb. Nysa do Skorogoszczy (w tym miasta Nysa i Lewin Brzeski) 177.246.
630
    11.745
.543
11.816
.442
11.816.
442
11.887.
341
17.724
.663
11.816.4
42
11.816.4
42
17.724
.663
17.724.6
63
17.724.
663
11.816.
442
11.816.
442
11.816
.442
13. Budowle regulacyjne na Odrze swobodnie
płynącej i w dorzeczu Warty
668.219.
795
16.543.0
19
17.724.
663
34.504
.011
58.018
.730
58.609.
552
52.937.
660
53.646
.647
53.646.6
47
53.764.8
11
51.401
.523
51.992.3
45
51.401.
523
43.130.
013
36.630.
970
34.267
.682
13.1. Odcinek od Lubiąża do ujścia Warty oraz
rzeki dorzecza Warty
438.980.
820
10.634.7
98
11.816.
442
21.860
.418
39.585
.081
39.703.
245
34.149.
517
35.449
.326
35.449.3
26
35.449.3
26
33.086
.038
33.676.8
60
33.676.
860
27.768.
639
24.223.
706
22.451
.240
13.2. Odcinek od ujścia
Warty do Szczecina
229.238.
975
5.908.22
1
5.908.2
21
12.643
.593
18.433
.650
18.906.
307
18.788.
143
18.197
.321
18.197.3
21
18.315.4
85
18.315
.485
18.315.4
85
17.724.
663
15.361.
375
12.407.
264
11.816
.442
14. Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą 364.525.
419
119.523.
311
104.150
.120
38.757
.930
40.530
.396
21.505.
924
22.687.
569
17.370
.170
               
  Razem 4.263.65
5.868
319.268.
446
360.330
.582
379.23
6.890
310.29
9.767
325.897
.470
385.605
.952
380.09
9.490
322.470.
702
320.071.
964
304.86
4.204
267.642.
411
209.741
.846
151.841
.280
124.072
.641
102.21
2.223
 
 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 4
 
PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ "PROGRAMU DLA ODRY - 2006" W ZAKRESIE ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH
 
POZIOM CEN 2001
 
Lp. Opis zadania  Suma

[PLN]

Nakłakłady i lata realizacji
2002 r. 2003
r.
2004
r.
2005
r.
2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015
r.
2016 r.
1. Modernizacja śluz Kanału Gliwickiego 93.349.892     9.453.
154
9.453.
154
9.453.1
54
8.271.5
09
8.271.5
09
8.271.509 7.089.8
65
7.089.8
65
5.908.2
21
5.908.
221
4.726.5
77
4.726.
577
4.726.5
77
2. Modernizacja śluz Odry
skanalizowanej
95.240.523     9.453.
154
10.162
.140
9.453.1
54
8.271.5
09
8.271.5
09
8.271.509 7.089.8
65
7.089.8
65
5.908.2
21
5.908.
221
5.908.2
21
4.726.
577
4.726.5
77
3. Modernizacja
Wrocławskiego Węzła
Wodnego
59.082.210     11.816
.442
11.816
.442
11.816.
442
11.816.
442
11.816.
442
                
4. Modernizacja systemów
suchych zbiorników
przeciwpowodziowych w
dorzeczu Nysy Kłodzkiej, Kaczawy i Bobru
236.328.840       5.908.
221
11.816.
442
17.724.
663
23.632.
884
23.632.88
4
23.632.
884
23.632.
884
23.632.
884
23.632
.884
23.632.
884
17.724
.663
17.724.
663
  RAZEM 484.001.465 0 0 30.722
.750
37.339
.957
42.539.
192
46.084.
123
51.992.
344
40.175.90
2
37.812.
614
37.812.
614
35.449.
326
35.449
.326
34.267.
682
27.177
.817
27.177.
817